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信息表編號是什麼

發布時間:2022-01-22 03:03:35

⑴ 怎麼開具紅字沖銷發票時信息表編號怎麼填寫流程

專用發票紅字發票開票流程

一、購方申請流程

1、進入開票軟體後,點擊左上方「發票管理---紅字發票信息表---紅字增值稅專用發票信息表填開」,如下圖。

拓展資料

負數發票即紅字發票,只有發生退貨時,而且是跨月的對方和本公司都已入賬要取得購貨方當地國稅機關出具的退貨證明,本單位才可去領負數發票申請表再經國稅局批准方可開具負數發票。增值稅一般納稅人發生銷售貨物、提供應稅勞務開具增值稅專用發票後,如發生銷貨退回、銷售折讓以及原藍字專用發票填開錯誤等情況。使用電腦開票系統開票時,千萬要注意,增值稅普通發票可根據實際情況,據實開具,增值稅專用發票要開負數發票,必須事先報主管稅務機關審批,否則不但無效,而且還違規。

資料來源:網路:負數發票

⑵ 開具紅字發票信息表編號是什麼意思

紅字發票信息表編號是經主管稅務機關通過網路接收納稅人上傳的《信息表》,系統自動校驗通過後生成一串數字,這代表稅務部門認可填開紅字發票。

⑶ 購買方紅字發票信息表編號怎麼獲取

專用發票紅字發票開票流程

一、購方申請流程

1.進入開票軟體後,點擊左上方「發票管理---紅字發票信息表---紅字增值稅專用發票信息表填開」,如下圖

⑷ 購買方紅字發票信息表編號怎麼獲取

購買方取得專用發票已用於申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統(以下簡稱「新系統」)中填開並上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》,在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票後,與《信息表》一並作為記賬憑證。

(一)購買方取得專用發票未用於申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。

銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用於申報抵扣並將發票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在新系統中填開並上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。

(二)主管稅務機關通過網路接收納稅人上傳的《信息表》,系統自動校驗通過後,生成帶有「紅字發票信息表編號」的《信息表》,並將信息同步至納稅人端系統中。

(三)銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。

(四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質資料到稅務機關對《信息表》內容進行系統校驗。

(4)信息表編號是什麼擴展閱讀

購買方取得專用發票已用於申報抵扣的,購買方在增值稅發票管理新系統中填開並上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(簡稱《信息表》),在填開《信息表》時不填寫對應的藍字發票信息,暫依《信息表》所列的增值稅進項稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票後,與《信息表》一並作為記賬憑證。

只有發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形,且不符合發票作廢條件,或部分退回及銷售折讓,才可開具紅字發票。

目前普通發票、電子普通發票、機動車銷售統一發票無須開具紅字信息表,在開票系統中可直接開具紅字發票,只有增值稅專用發票需要開具紅字信息表。

成品油紅字發票由單獨的模塊進行填開,今天只講解了增值稅專用發票的紅字信息表的填開內容。

⑸ 開紅字增值稅發票信息表編號是什麼意思

開具紅字發票前,必須先向稅務機關提交紅字發票信息表,稅務局審核通過以後,銷售方憑稅務局反饋回來的信息表開具紅字發票,反饋回來的信息表就會有編號,開具紅字發票時需要填寫。

在金稅開票系統填寫開紅字發票信息表,然後上傳,待稅局審核通過後,將這個信息表下載下來,裡面就有編號了。

我國實施《中華人民共和國增值稅暫行條例》後,為確保屬於價外稅的增值稅憑發票註明稅款抵扣制度的實施而印發,供企業使用。

納稅人銷售貨物或應稅勞務,應向購買方開具增值稅專用發票,並分別註明銷售額和銷項稅額。專用發票作為扣款憑證使用的,僅限於購銷雙方均為增值稅的一般納稅人。

(5)信息表編號是什麼擴展閱讀:

購買方

1、已經由購貨方認證的增值稅發票,發生退貨或發票開具錯誤需要開具負數發票的,由購貨方申請開具負數發票。

2、因專用發票抵扣聯、發票聯均無法認證的,由購買方填報《開具紅字增值稅專用發票申請單》,並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,主管稅務機關審核後出具《開具紅字增值稅專用發票通知單》。購買方不作進項稅額轉出處理。

3、購買方所購貨物不屬於增值稅扣稅項目范圍,取得的專用發票未經認證的,由購買方填報申請單,並在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的信息,主管稅務機關審核後出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。

⑹ 老師,紅字發票信息表信息表編號沒有列印出來,要怎麼處理

紅字增值稅專用開具詳細操作說明(航信版)
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1、點擊「管理/紅字信息表/紅字增值稅專用信息表填開」,顯示選擇界面

2、選擇界面如圖所示
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3、接下來以銷售方申請為例介紹信息表的具體操作
(1)選擇開具信息表的原因,必須輸入代碼與號碼,然後點擊「下一步」;
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(2)系統確認可以對此張開具負數,點擊「確定」;
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(3)進入信息表填具界面,系統自動轉換購方及商品信息,確認後點擊「列印」按鈕保存並列印信息表。

注意點:
(1)此時如果需對商品信息進行修改,則修改後的合計金額不能大於對應藍票合計金額,否則系統不允許繼續開具此信息表。
(2)「列印」按鈕等於保存功能,如不點擊,系統無法保存。
(3)對庫中帶的藍字開具信息表時,系統會自動將分攤反映在對應商品行中,不再顯示行信息。
4、紅字增值稅專用信息表上傳
(1)點擊「紅字信息表/紅字增值稅專用信息表查詢導出」菜單項。

(2)在查詢界面,對已開具的信息表進行上傳操作,提交稅局審核。

(3)審核後變為「審核通過」,且顯示信息表編號可供開具紅字專用。(必須確保網路連通)

4、紅字增值稅專用開具
(1) 點擊「管理/填開/增值稅專用填開」,顯示號碼確認界面,確認無誤,請點擊「確認」;

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(2) 進入開具界面,請點擊「紅字」按鈕,下拉菜單共有三種選擇;
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1、選擇「直接開具」,請依次輸入信息表編號、代碼和號碼;
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2、選擇「導入紅字信息表」,選擇紅字信息表文件,一般為XML後綴的文件
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3、選擇「導入網路紅字信息表」,顯示信息表選擇界面,請點擊「」,在選擇需要開具的紅字信息表,再點擊「選擇」。
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(3) 然後就與正常開具一致,點擊「列印」

⑺ 開具紅字發票需要一個信息表編號是什麼意思

根據國稅總局關於紅字增值稅專票開具管理相關規定,納稅人需開具紅票時,系統設定必須填入紅字信息通知單編號(現在叫紅字信息表編號),沒有編號或編號錯誤,系統不能通過自動校驗,也就不能開負數票。

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